2024年5月23日,地质地球所召开内部审计问题通报及日常工作提示会议。研究所内控工作小组成员;科技处、财务处、资产处、科技平台处、监督审计处代表;各党支部纪检委员;各实验室秘书及科研财务助理等40余人参加会议。
监督审计处介绍了近年来内部审计工作情况,通报了会议费管理、劳务费发放、资产管理以及合同签署等方面发现的问题,并针对目前存在的共性问题作出工作提示。内控工作小组通报研究所内部控制评价情况,评价报告从单位层面、业务层面、信息化建设等方面对研究所内部控制体系进行了全面评估,并对内部控制体系建设提出了改进意见和建议。
会议指出,通报问题旨在帮助各部门在日常工作中防范风险,提高管理效率。各部门要高度重视审计发现的问题,认真分析原因,制定切实可行的整改措施,确保各项问题得到及时有效解决;各部门要加强内部管理、提高风险防范能力,各党支部纪检委员、各实验室秘书及科研财务助理要充分发挥服务监督作用,上下齐心共同努力提升研究所的内部控制水平,为研究所各项科技攻关任务保驾护航。
会议现场
(供稿:监督审计处 编辑:综合办)